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2023年生产过程控制管理制度,菁选3篇

时间:2023-01-27 14:15:05 浏览量:

生产过程控制管理制度1  第一章  总则  一、目的  对生产过程、产品质量特性进行有效控制,确保产品满足顾客的需求和期望。  二、适用范围  适用于对产品形成过程的确认,生产过程的产品标识和可追溯下面是小编为大家整理的2023年生产过程控制管理制度,菁选3篇,供大家参考。

2023年生产过程控制管理制度,菁选3篇

生产过程控制管理制度1

  第一章

  总则

  一、目的

  对生产过程、产品质量特性进行有效控制,确保产品满足顾客的需求和期望。

  二、适用范围

  适用于对产品形成过程的确认,生产过程的产品标识和可追溯性,产品的防护,对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

  三、职责

  1、生产车间负责对生产过程的控制。

  2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

  3、仓库负责产品防护控制。

  4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。

  第二章管理规定

  一、生产准备

  (一)人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。

  (二)设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒,管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。

  (三)工艺标准和操作规程

  1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。

  2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范,经总经理审批并实施。

  (四)生产环境生产车间限制无关人员进出,车间卫生整洁,管理部定期对卫生状况进行监督和评价。

  (五)检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

  并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。

  二、生产过程监控

  (一)进货验证

  进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行

  (二)过程产品的"监视和测量

  1、首件检验

  每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品,操作工必须进行自检,合格后,再由质检员根据相应的检验规程进行检验;如不合格应返工或查找原因改进后重新生产,直至首检合格,质检员确认才能批量生产。

  2、过程检验

  操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。

  3、巡回监控

  生产过程中,质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督,认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确;并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

  (三)成品的监视和测量

  成品检验按《质量检验管理制度》执行。

  (四)监视和测量记录

  1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。

  2、监视和测量记录由质检员负责保存。

  三、产品标识和过程可追溯性控制

  (一)产品标识

  1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。

  2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。

  (二)过程可追溯性控制

  1、各过程必须有完整质量记录,以便于追溯。

  2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。

  四、产品的防护

  一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和误用。

  二、针对产品的符合性对其提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

  三、各部门根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压。

  五、其他按照《仓库管理制度》执行。

  六、过程控制中出现的问题处理

  一、生产过程中发现不合格要及时纠编,并采取预防措施;

  二、当过程质量出现质量重大问题时,执行《质量管理与处罚》;

  三、当出现不合格产品时,执行《不合格品管理制度》。

生产过程控制管理制度2

  第一章

  总则

  一、目的

  对生产过程、产品质量特性进行有效控制,确保产品满足顾客的需求和期望。

  二、适用范围

  适用于对产品形成过程的确认,生产过程的产品标识和可追溯性,产品的防护,对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

  三、职责

  1、生产车间负责对生产过程的控制。

  2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

  3、仓库负责产品防护控制。

  4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。

  第二章管理规定

  一、生产准备

  (一)人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。

  (二)设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒,管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。

  (三)工艺标准和操作规程

  1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。

  2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范,经总经理审批并实施。

  (四)生产环境生产车间限制无关人员进出,车间卫生整洁,管理部定期对卫生状况进行监督和评价。

  (五)检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

  并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。

  二、生产过程监控

  (一)进货验证

  进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行

  (二)过程产品的监视和测量

  1、首件检验

  每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品,操作工必须进行自检,合格后,再由质检员根据相应的检验规程进行检验;如不合格应返工或查找原因改进后重新生产,直至首检合格,质检员确认才能批量生产。

  2、过程检验

  操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。

  3、巡回监控

  生产过程中,质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督,认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确;并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

  (三)成品的监视和测量

  成品检验按《质量检验管理制度》执行。

  (四)监视和测量记录

  1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。

  2、监视和测量记录由质检员负责保存。

  三、产品标识和过程可追溯性控制

  (一)产品标识

  1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。

  2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。

  (二)过程可追溯性控制

  1、各过程必须有完整质量记录,以便于追溯。

  2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。

  四、产品的防护

  一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和误用。

  二、针对产品的符合性对其提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

  三、各部门根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压。

  五、其他按照《仓库管理制度》执行。

  六、过程控制中出现的问题处理

  一、生产过程中发现不合格要及时纠编,并采取预防措施;

  二、当过程质量出现质量重大问题时,执行《质量管理与处罚》;

  三、当出现不合格产品时,执行《不合格品管理制度》。

生产过程控制管理制度3

  1目的:

  确保产品质量,提高工作效率,特制订本制度。

  2范围:

  适用于生产部所属各班组、部门和个人。

  3职责:

  3.1生产部经理负责该项工作的制订及研究。

  3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行,并对车间员工进行监督。

  4制度:

  4.1人员管理

  4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门,各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。

  4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况,统一进行班组间的协调和出现问题的解决

  4.1.3各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练,并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作业。

  4.1.4生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况,发现问题及时指正,对于无法独立解决的问题及时上报,由上级进行协调解决

  4.1.5生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志,并于当天上报生产经理。

  5方法管理

  5.1生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认,确认无误后方可安排生产。

  5.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业,并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。

  5.3车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。

  5.4车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况,发现违反工艺文件者应及时制止,并立即将情况反馈给生产经理处理。

  6仪器、设备管理

  6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备,按规定定期进行日常润滑保养,保证设备的正常运行。

  6.2设备发生故障,操作工人不能解决时,应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。

  7材料管理

  7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单,经理批准后,依据仓储管理规定到仓库办理领料手续,领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。

  7.2中间制品的检验

  7.2.1各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查,自检合格方可转移到下一工序。

  7.2.2质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验,检验合格方可放行入库。

  7.3不合格品处理

  7.3.1生产过程中产生的不合格品,生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离,以防不良品流入下道工序或误取误用。

  7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理,生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。

  7.4入库

  检验合格的产品才可缴库,由经理助理填写入库单,组织作业人员入库,并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。

  8例会

  每周召开一次,主要内容为:

  8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。

  8.2目前存在的质量问题及其解决办法。

  8.3通报设备运转状况及维护保养情况。

  8.4工艺操作方法改进意见。

  8.5进行生产设备和人员的调度。

  8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。

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